按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及其主要工作
一、主要职责是:
(一)负责贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,为全县经济社会发展提供舆论支持。
(二)负责围绕县委、县政府中心工作,积极开展对内对外新闻宣传报道,落实全县新闻报道计划,完成宣传任务。
(三)负责全县电视、网站以及“两微一端”等新媒体新闻宣传报道的策划、采集、编辑、审核、播出工作。
(四)负责全县各单位(网站、网页、上传稿件等)对外宣传新闻稿件审核工作。
(五)负责县委县政府交办的各类宣传片、专题片、汇报片的策划、拍摄、制作、推广工作。
(六)负责全县新闻业务管理指导和对外通联工作,协助配合衔接上级媒体和新闻单位来县采访及其他协调服务工作。
(七)负责全县新闻通讯员业务技能培训,协助抓好全县新闻人才队伍建设。
(八)负责会同有关部门做好新媒体推广工作。
(九)负责全县民族语言文字的藏汉翻译、藏语配音工作。
(十)负责参与编制全县广播电视事业发展规划、项目申报并组织实施。
(十一)负责全县广播和有线电视传输网络调试、巡查、维修、维护等工作,确保电视广播网络安全运行,节目安全播出。
(十二)完成县委、县政府、县委宣传部交办的其他工作。
二、2022年重点工作任务
2022年,中心将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届六中全会精神,在县委的正确领导下,紧扣县委十三次代表大会精神,加速推动媒体融合发展,为红原高质量发展提供强大精神力量和舆论支撑。
(一)是进一步提高宣传工作水平。积极发挥党和政府的喉舌作用,不断提高外宣的上稿数量和质量,有力配合推动全县各项工作的开展。在宣传报道的指导思想上坚持围绕中心、服务服务主线;在选题上坚持服务大局、突出重点;在视角的把握上坚持关注发展、关注民生;在宣传效果上坚持提高质量、增强胜读。
(二)是进一步提高新闻作品质量。深挖掘、深采访,实行“班子带队、小组作战、党员参与”,通过班子带队采访,深刻把握重大主题的背景和意义,力求新闻报道见高度、见深度、见内涵。通过小组作战模式,贴近实际、贴近群众,利用多种形式记录鲜活的新闻现场。在推陈出新的基础上,办精办活栏目,达到原创作品“内容地方化、栏目个性化、节目精品化”。
(三)是进一步推进媒体深度融合。创新工作流程,主动求新求变,建立并完善以广播电视等传统媒体为依托,抖音、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台,在舆论引导、栏目策划、内容创新上进一步优化和突破,抢占新形势下舆论宣传的制高点、主阵地。
我中心将在县委、县政府的坚强领导下,深入学习贯彻十九届六中全会精神和县委第十三次党代会精神,紧扣“五个关键”、实施“五个工程”,争创“五个示范”、建成“五个家园”,突出重点、服务大局、立足实际、创新工作,认真履行岗位职责,营造了昂扬向上、团结奋进、开拓进取的浓厚氛围,为奋力谱写社会主义现代化新红原建设新篇章提供强大的舆论保障。
三、收支预算总体情况
2022年红原县融媒体中心收入预算总额为395.4万元,其中:当年财政拨款收入395.4万元。相应安排支出预算395.4万元,其中:一般公共服务279.34万元,社会保障和就业55.65万元,医疗卫生22.26万元,住房保障支出38.14万元。
四、支出预算安排情况
红原县融媒体中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新闻媒体事业发展相关工作。
基本支出395.4万元。其中人员经费支出357.08万元,机关运行经费38.32万元,其中:办公费12.72万元,差旅费5万元,工会经费2.78万元,公务用车运行维护费8.22万元,印刷费2万元,手续费0.5万元,水费1万元,电费1万元,邮电费2万元,取暖费1万元,维修(护)费0.5万元,培训费0.28万元,公务接待费0.32万元,劳务费0.5万元,其他交通费用0.5万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务279.34万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业55.65万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
(三)医疗卫生22.26万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出38.14万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入395.4万元较上年度预算325.93万元增加了21.31%,其中基本行政运行经费预算23.91万元,占全部总预算的6%,较上年26.16万元减少了8.6%,原因为参公人员减少以及压缩各项开支,减少基本支出。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为8.54万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年持平;公务用车维护费支出8.22万元,较上年度预算2.8万元略有增加,主要原因是车辆老化,维修费用增加;其次安排的采访专项工作用车较多;公务接待费0.32万元,较上年度预算减少0万元,主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
2022年度安排政府采购预算0万元。
(二)政府财政国有资产占用情况
截止2021年底,实际共有固定资产价值1172.87万元:其中:公务用车48.36万元;业务用房202.71万元;通用设备401.05万元;专用设备151.41万元;其他固定资产369.34万元。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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