按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.负责贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,为全县经济社会发展提供舆论支持。
2.负责围绕县委、县政府中心工作,积极开展对内对外新闻宣传报道,落实全县新闻报道计划,完成宣传任务。
3.负责全县电视、网站以及“两微一端”等新媒体新闻宣传报道的策划、采集、编辑、审核、播出工作。
4.负责全县各单位(网站、网页、上传稿件等)对外宣传新闻稿件审核工作。
5.负责县委县政府交办的各类宣传片、专题片、汇报片的策划、拍摄、制作、推广工作。
6.负责全县新闻业务管理指导和对外通联工作,协助配合衔接上级媒体和新闻单位来县采访及其他协调服务工作。
7.负责全县新闻通讯员业务技能培训,协助抓好全县新闻人才队伍建设。
8.负责会同有关部门做好新媒体推广工作。
9.负责全县民族语言文字的藏汉翻译、藏语配音工作。
10.负责参与编制全县广播电视事业发展规划、项目申报并组织实施。
11.负责全县广播和有线电视传输网络调试、巡查、维修、维护等工作,确保电视广播网络安全运行,节目安全播出。
12.完成县委、县政府、县委宣传部交办的其他工作。
(二)2021年重点工作任务
2021年,中心宣传工作将牢固树立“服务中心、服务大局、传播正能量、提升知名度”的工作理念,按照县委“三地两心一时代”要求,实施“321”工程:倾力“三个转型”,实现两个突破,提升红原影响力和美誉度。
一、倾力推进三个转型
一是实现融媒体全面转型。争取建立县内信息平台整合机制,建立3个主力军宣传平台(电视、客户端、微红原),巩固中心的主阵地、强化主渠道、拓宽主平台。继续实施好媒体融合提升项,升级演播大厅。实施好州县节目覆盖工程,有序推进广播电视采、编、录、制、播设备技术升级,推动智慧红原建设。
二是新闻宣传向多元服务转型。进一步完善大宣传格局,打造全县宣传平台的航空母舰。以主题报道提质,以系列报道增效,以常规报道保量,继续围绕“三地两心一时代”开设专栏,进行主题性、阶段性报道,推动县委、县政府各项决策、布署落到实处。建立与县级部门、镇乡动机制。
三是业务骨干向复合人才转型。组织新闻宣传业务骨干定期参加相关专业培训,外出学习考察,培养一批善采写、会创作、懂管理的人才,提升全中心的综合能力。
二、确保实现两个突破
一是外宣用稿实现突破。按照“攻大台、上头条、出精品”的要求,对时政热点进行深入采访,提高中稿率;分片区、定任务,努力向上级媒体传送优秀新闻稿件。
二是创优作品实现突破。分类组建专门的团队,在规定时间和评优类别中深挖新闻、文艺作品素材,按照全面采编、分类挑选、精准修改的步骤,制作高质量、高水准的创优作品参赛。
二、部门预算单位构成
红原县融媒体中心(简称县融媒体中心)是县委正科级公益一类事业单位,归口县委宣传部统一领导和管理。挂红原县广播电视台牌子。下设股室九个,分别是:综合办公室、总编室、新闻采集中心、信息编辑中心、通联股、新媒体股、编译股、广播电视股、技术保障股。
三、收支预算总体情况
2021年红原县融媒体中心收入预算总额为325.93万元,其中:当年财政拨款收入325.93万元。相应安排支出预算325.93万元,其中:一般公共服务231.81万元,社会保障和就业45.39万元,医疗卫生21.08万元,住房保障支出27.65万元。
四、支出预算安排情况
红原县融媒体中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新闻媒体事业发展相关工作。
基本支出325.93万元。其中人员经费支出299.77万元,机关运行经费26.16万元,其中:办公费7.5万元,差旅费3.7万元,工会经费2.33万元,公务用车运行维护费5.42万元,印刷费1.3万元,手续费0.38万元,水费0.5万元,电费0.5万元,邮电费1.5万元,取暖费1万元,维修(护)费0.5万元,培训费0.3万元,公务接待费0.32万元,劳务费0.5万元,信息网络构建费0.41万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务231.81万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业45.39万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
(三)医疗卫生21.08万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出27.65万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入325.93万元较上年度预算334.16万元减少了2.46%,其中基本行政运行经费预算26.16万元,占全部总预算的6.49%,较上年27.27万元减少了4.07%,原因为压缩各项开支,减少基本支出;
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为5.74万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年持平;公务用车维护费支出5.42万元,较上年度预算2.62万元略有增加,主要原因是车辆老化,维修费用增加;其次安排的采访专项工作用车较多;公务接待费0.32万元,较上年度预算减少0.03万元,主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
2021年度安排政府采购预算0万元。
(二)政府财政国有资产占用情况
截止2020年底,实际共有固定资产价值1172.87万元:其中:公务用车48.36万元;业务用房202.71万元;通用设备401.05万元;专用设备151.41万元;其他固定资产369.34万元。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标(部门预算)
红原县融媒体中心
2021年5月8日
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