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  • 索引号: 08962538Q/2026-00002
  • 主题分类: 农业、畜牧业、渔业
  • 发文机关: 红原县科学技术和农业畜牧局
  • 成文日期: 2026-02-10 15:50:08
  • 发文字号: 〔2026 〕

红原县科学技术和农业畜牧局2026年部门预算编制的说明

  • 阿坝藏族羌族自治州人民政府
  • 发布时间:2026年02月10日
  • 来源: 红原县科学技术和农业畜牧局
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关于红原县科学技术和农业畜牧局

2026部门预算编制的说明

    

公开时间:2026210


第一部分   部门概述

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能  

(二)2026年重点工作任务  

二、部门预算单位构成

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、支出预算安排情况

三、较上年度增减变化

四、“三公”经费预算  

五、政府性基金预算收支情况说明

六、国有资本经营预算收支情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

(二)政府财政国有资产占用情况

(三)绩效目标设置情况

第三部分名词解释

第四部分附表


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻执行国家、省、州有关科技发展的方针政策和法律法规;起草全县有关科技发展的政策措施,报经县政府批准后组织实施和监督检查;牵头拟订和实施全县科技发展规划;推进全县创新体系建设;会同有关部门拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策措施;推进全县科技体制改革工作,研究提出科技体制改革的政策和重大措施建议;负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理;负责本部门预算中的科技经费预算编制及经费使用的监督管理,会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议;负责组织科学技术奖励、科技成果鉴定(评价)、科技成果推广转化、民营科技企业、科技类民办非企业单位等申报和协调管理工作;研究制定科普规划并组织实施;会同相关部门开展“党政一把手抓第一生产力”的目标责任制的考核工作;贯彻执行国家、省有关种植业、农业机械化、农垦等农业各产业(以下简称农业)工作的方针、政策和法律法规;承担完善农村经营管理体制的责任;指导畜产品、牧草、蔬菜、粮油等主要农产品生产;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;承担提升农产品质量安全水平的责任;组织、协调农业生产资料市场体系建设;负责制订全县农业机械化发展规划并组织实施;负责农作物重大病虫害防治;承担农业防灾减灾责任;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行;制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施,会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设。新品种植保护、农业转基因生物的安全监督管理;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农村能源建设和资源环境工作;会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施;承办政府间农业涉外事务。承办政府间农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展,组织开展农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作。

(二)2026年重点工作任务

2026年是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年。我局将深入贯彻落实省、州、县关于“三农”工作、科技创新和乡村振兴的决策部署,立足红原县高原生态优势和资源禀赋,紧扣阿坝州“高原粮仓”建设及高原畜牧产业集群发展目标,统筹推进农业畜牧产业发展、科技服务提升、乡村振兴巩固等工作,全力打造高原现代农牧产业强县。

(一)聚焦产业提质,推动农业农村高质量发展

1.强化生产能力建设围绕“高原粮仓”建设目标,紧盯第一产业增长目标,全力保障牦牛、藏系羊、牧草、中藏药、蔬菜等重要农产品生产。2.加快项目落地见效聚焦产业升级、基础设施、民生保障三大核心领域,拟实施项目27个,概算总投资39545.135万元。优化管理模式,加快推进跨年项目,全速推进新建项目。深化帮扶项目资产清理成果,高质高效完成确权移交、后续管护等程序,确保资产保值增值。3.提升品牌培育能级实施品牌强农战略,依托“净土阿坝”区域公共品牌,重点培育牦牛肉、发酵乳、道地中药材等特色产品。推进“三品一标”认证攻坚,支持龙头企业发展,不断拓展市场渠道,推动“红原”农畜产品出村出州。4.深化农村改革创新巩固农村集体“三资”管理规范成果,优化“三资”管理平台功能。推进农村人居环境整治提升,加大农村户用无害化卫生厕所、宜居宜业和美乡村建设建设投入。强化农业废弃物资源化利用,畜禽粪污综合利用率达85%以上,农膜回收率达85%以上。5.筑牢安全监管防线加强农产品质量安全追溯体系建设,按时高质完成定量检测任务。规范农业综合执法,聚焦农机安全、兽药经营等领域,积极开展执法行动。加强生鲜乳收购和屠宰行业监管,确保收购站、运输车辆许可核发率100%,屠宰企业官方兽医驻厂检疫全覆盖。6.精准落实惠农政策全面落实农业保险、生态补奖、农机购置等惠农政策,确保补贴资金及时足额发放。持续扩大政策性保险覆盖面。持续巩固超载过牧治理成果,落实生态补奖资金精准发放。推进雨露计划提质,落实衔接资金保障,杜绝因学返贫。

(二)聚焦疫病防控,提升畜牧业发展保障能力

1.完善防控体系建设配齐BSL兽医实验室检测设备和专业人员,开展重大动物疫病常态化监测。完成防疫巷道圈建设任务,实现重点养殖区域全覆盖。健全“县、乡、村”三级防疫网络,配齐乡镇防疫员和村级信息员,加强业务培训,提升基层防控能力。2.强化免疫防控措施扎实开展春秋两防,推行“先打后补”政策,扩大政策覆盖面,引导规模养殖场自主免疫、规范免疫。加强犬只管理和驱虫,包虫病防控水平持续提升。开展犊牛副伤寒、牛出败等常见病防治技术推广,降低养殖损失。3.规范检疫监管流程强化产地检疫和屠宰检疫,规范动物产品流通监管,完善无害化处理机制,加强活畜交易市场监管,降低疫病传播风险。

(三)聚焦科技赋能,提升服务产业发展水平

1.优化科技服务平台升级科技兴村在线平台,实现产业需求与专家服务精准对接。积极申报州级以上科技项目,重点围绕牦牛改良、道地中药材种植、牧草培育等领域,争取项目资金支持。加强与科研院校合作,引进蔬菜、牧草、中药材等新品种,开展试验示范,筛选适宜高原种植的优良品种。2.强化技术培训推广:联合科技下乡万里行团队、国家级科技特派团等力量,开展牦牛高效养殖、道地中药材规范种植等技术培训。实施“人才培育计划”,有序开展高素质农民培训、基层农技人员县级知识更新培训,实施基层农技推广项目,提升产业科技含量。3.深化科普宣传教育开展科普宣传、科技安全宣传活动进乡村、进企业、进校园,提升群众科技素养,营造学科学、用科学的良好氛围。

(四)聚焦巩固拓展,全面推进乡村振兴

1.筑牢防返贫致贫防线不断优化防止返贫动态监测和帮扶机制,实行常态化监测,确保早发现、早干预、早帮扶。落实衔接资金项目,重点支持特色产业发展、基础设施建设和公共服务提升。2.促进脱贫群众稳定增收落实衔接资金、光伏帮扶资金大力开发公益性岗位,保障脱贫群众就地就近就业。加强劳务协作,对接帮扶地区和用工企业,完成脱贫人口就业人为奴。按照“帮困助弱”相关要求大力支持“石榴籽”重点对象产业发展。

3. 深化对口帮扶协作聚焦劳务协作、人才交流、消费帮扶、产业合作等领域,用好国家乡村振兴重点帮扶县财政援助资金,推动帮扶项目落地见效。

二、部门预算单位构成

本单位局行政内设机构6个,下属参公站3个(分别是农机监理站、农村合作经济经营管理站农业综合行政执法大队),下属事业站股5个(分别是:畜牧服务中心(正科级事业单位)、农产品质量安全监督检验监测站、生产统计站生产力促进中心、科技教育推广股)

三、收支预算总体情况

2026收入预算总额为红原县科学技术和农业畜牧局收入预算总额为4076万元,其中:当年财政拨款收入3198.05万元。相应安排支出预算4076万元,其中:社会保障和就业365.80万元,卫生健康支出147.16万元,农林水支出3363.68万元,住房保障支出199.36万元。

四、支出预算安排情况

    红原县科学技术和农业畜牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。  

基本支出2733.29万元其中人员经费支出2504.74万元,机关运行经费228.54万元,其中:办公费30.44万元,印刷费6.5万元,水费1.5万元,电费7万元,邮电费6万元,取暖费5万元,差旅费54万元,工会经费18.29万元,公务接待费1.8万元,劳务费2万元,公务用车运行维护费27万元,其他商品和服务支出69.01。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业365.80万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费

(二)卫生健康支出147.16万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

(三)农林水支出3363.68万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(四)住房保障支出199.36万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入3198.05万元较上年度预算减少3002.77万元减少了48.42%,其中基本行政运行经费预算2733.29万元,占全部总预算的85.46%,较上年2362.55万元增加了15.69%,原因为新增人员较多,基本支出增加;专项业务工作经费预算1342.72万元,占总预算的41.99%,较上年预算5533.97万元减少了75.73%,主要原因为缩减了项目经费开支,减少相关支出。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为28.80万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年减少/持平/增加;公务用车维护费支出27万元,较上年度预算26.2万元略有增加,主要原因车辆老化维修维护增加;公务接待费1.8万元,与上年持平。

七、政府性基金预算收支情况说明

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算收支情况说明

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2026年度安排政府采购预算0.00万元。

(二)政府财政国有资产占用情况

截止2025年底,实际共有固定资产价值915.75万元:其中:公务用车137.29万元,业务用房504.02万元

(三)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门项目支出绩效目标表(2026年度)

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