按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
一、贯彻执行国家有关国民经济运行和发展的方针、政策,拟订工业方面的行业发展管理政策和规定,并组织实施和监督检查;制订本区工业经济行业发展的中长期规划和年度计划;监测、分析国民经济运行态势:编制并组织实施近期经济运行调控目标,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议;分析和发布经济信息。
二、宏观管理和指导各种经济成分的企业,规范企业行为规则;负责国有企业的改革与发展,会同有关部门制订企业改革方针、政策和企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立,指导国有企业实施战略性改组;指导国有企业的管理、扭亏,协调国有企业减轻负担;协调指导国有资产经营公司的运营。
三、指导企业技术工作,协助编制企业技术进步的中、长期规划,组织和实施年度技术改逢投资和技术引进、消化吸收以及新技术、新产品的开发推广工作;负责工业企业科技开发和对外科技交流合作工作,指导工业产业结构、产品结构的调整和企业设备管理工作;组织协调工业环境保护和环保产业发展。
四、负责统筹推进国民经济和社会信息化工作,协调指导经济社会领域的信息化应用;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融价;组织协调网上办事大厅建设工作,统筹推进电子政务:协调推进信息化基础设施建设。
五、指导工业、商贸企业生产质量管理工作:配合做好指导工业、相发生产服务业、软件和信息服务业业领域安全生产工作;信息化领域的应急物资管理有关工作,负责民用爆炸物品的行业管理及生产、流通安全的监备管理;协调烟草工业生产和专营管理。
六、检查督促有关单位依法行政,建立健全执法责任制;做好服务基层和联系点工作。
七、拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施:协调、组织实施国家和地方数据技术标准:协调经济社会数据资源的组织管理:指导推进社会经济各领域大数据开发应用;协调解决有关重大问题。
八、贯彻执行国家、省、州有关科学技术工作和知识产权工作的方针、政策和法规:拟订我区科技相关政策措施并组织实施;会同区有关部门组织编制本级科技发展中长期规划和年度计划;研究科技促进经济与社会发展的重大问题,推进全区科技创新体系建设。
九、组织各类科技计划项目申报及实施;管理高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,指导高新技术产业开发区、各类科技示范推基地的建设:指导科技成果转化、科技型中小企业技术创新工作;组织实施深化产学研合作计划;会同有关部门拟订科技人才队伍建设的规划,提出相关政策建议;负责区、镇(街道)、企业觉政领导推动科技进步的实绩考核工作。
十、负责本级科技经费及上级下拨我区各项科技专项经费使用的监督管理,公同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。
十一、负责科学技术评审的组织关工作;拟订科技服务业规划,促进科技咨询、科技评估等科技服行机构的发展,推动科技服务体系的進边;负责促进民营科技工作;制定负责科技宣传和科技统计工作。
(二)2025年重点工作任务
1.具体抓好商务工作,完成2025年全县招商引资目标任务,到位资金合计6亿元,社消零增速6%,新增限上商贸单位2户。
2.具体抓好工业经济工作,完成工业投资、技改投资目标任务。规上工业增加值增长9%及以上,新增规上工业企业1户。
3.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
红原县经济商务和信息化局下设单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:红原县经济商务和信息化局本级和电子商务中心。
三、收支预算总体情况
2025年红原经济商务和信息化局部门收入预算总额为361.42万元,其中:当年财政拨款收入361.42万元。相应安排支出预算361.42万元,其中:一般公共服务268.58万元,社会保障和就业48.22万元,卫生健康17.38万元,住房保障支出27.23万元。
四、支出预算安排情况
经济商务和信息化局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资事业发展相关工作。
基本支出356.42万元。其中人员经费支出323.27万元,机关运行经费33.14万元,其中:办公费3.81万元,印刷费0.4万元,手续费0.34万元,水费0.32万元,邮电费2.6万元,差旅费5万元,维修(护)费0.34万元,公务接待费1.3万元,工会经费2.42万元,福利费5.9万元,公务用车运行维护费7.4万元,其他商品和服务费支出3.21万元,会议费0.1万元,对个人和家庭的补助0.01万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务263.58万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业48.22万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
(三)卫生健康支出17.38万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出27.23万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入361.42万元较上年度预算390.22万元减少了7.38%,其中基本行政运行经费预算356.42万元,减少了28.8万元,占全部总预算的98.62%,较上年385.22万元减少了7.47%,原因为压缩各项开支,减少基本支出;专项业务工作经费预算5万元,占总预算的1.38%,较上年预算5万元未减少。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为7.4万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年持平;公务用车维护费支出7.4万元,较上年度预算4.6万元略有增加,较上年度预算增加2.8万元,主要是安排的无线电检查、小水电检查及招商引资专项工作用车较多;公务接待费1.3万元,较上年度预算增0.6万元,主要原因为公务接待增多,本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
2025年度安排政府采购预算0万元。
(二)政府财政国有资产占用情况
截止2024年底,实际共有固定资产价值30.09万元:其中:公务用车23.00万元,家具和用具7.09万元。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表(2025年度)
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