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  • 发文机关: 红原县交通运输局
  • 成文日期: 2025-06-03 16:38:03
  • 发文字号: 〔2025 〕

红原县交通运输局2025年部门预算编制的说明

  • 阿坝藏族羌族自治州人民政府
  • 发布时间:2025年06月03日
  • 来源: 红原县交通运输局
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合

预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担县境内高速公路协调管理的有关工作。

(三)承担全县道路、水路交通运输市场监管责任,组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导城市公共客运及出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内公路、水路固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和码头岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调州、县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八)制定交通运输科技政策并监督实施,组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(十)指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设;指导交通系统的教育培训。

(十一)负责全县范围内的渔船检验和监督管理工作。

(十二)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.2025年重点工作任务介绍

2025年,交通运输局将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、省、州重要精神,完整准确全面贯彻高质量发展理念,更好统筹发展、保护与安全,善始善终开展主题教育,为奋力建设高原牧区高质量发展红原典范贡献更大力量。

(一)坚定不移实施交通强县战略。抢抓政策机遇,构建“两纵两横”高速和“铁路空”立体交通体系,年度完成投资30亿元以上。努力建成G0615久马高速红原段313草阿路、X124阿龙路等3个项目;协调推进S14、G0611高速(红原段);力争开工建设G248、G347(红原段);积极推进大九寨交旅融合和S301改建工程前期工作,谋划项目储备,巩固“四好农村公路”省级示范县创建成果

(二)加强监管全面规范行业治理。安全生产:全面落实安全生产“引以为戒”机制,开展日常养护、保通保畅及全隐患排查整治现隐患“动态清零”,坚决防范安全事故。运输服务:推动县、乡、村三级物流体系建设,完善定制客运、城乡公交。执法监管突出重点项目、风险领域、特殊时段,全方位巡视、全过程监督、全环节查验确保实现运政、路政、质量安全监管工作到位控制进度保障项目建设要素和环境,解决征地拆迁、管线改迁、地材保供制约问题,发挥专班运作机制,加强过程跟踪督导进度,抓推进,落实。环境保护严格落实环境保护党政同责,推进行业生态文明建设督促指导交通运输行业前、中、后环保管理,实现由被动应对到主动作为。

从严管党治党建设清廉交通。严抓“第一议题”制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,把主题教育同各工作结合,同步安排落实乡村振兴、控辍保学、民族团结进步等工作与中心工作。创新党建工作思路和模式,完善党的基层组织体系,贯彻新时代党的组织路线,落实新时代好干部标准,建设一支高素质交通运输干部队伍。以清廉交通建设,落实中央八项规定,反形式主义、官僚主义,强化监督问责,营造风清气正干事创业良好氛围。

二、部门预算单位构成

红原县交通运输局下设单位1个,其中其他事业单位1个。红原县交通运输局交通工程质量监督站。

三、收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额为8156.14万元,其中:当年财政拨款收入1461.48万元,上年结转6694.66万元。相应安排支出预算8156.14万元,其中:一般公共服务支出1461.48万元,社会保障和就业支出164.54万元,医疗卫生支出67.9万元,住房保障支出95.8万元,农林水支出4974.46万元,交通运输支出2853.44万元。

四、支出预算安排情况

部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出1451.48万元。其中人员经费支出1304.39万元,机关运行经费147.09万元,其中:办公费40.84万元,差旅费30万元,工会经费10.62万元,公务用车运行维护费14.44万元等。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1461.48万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出164.54万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

(三)医疗卫生支出67.9万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出95.8万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)农林水支出4974.46万元,主要用于乡村道路建设等项目。

(六)交通运输支出2853.44万元,主要用于公路建设、公路养护等项目。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入8156.14万元(含上年结转6694.66万元)较上年度预算增加7640.59,其中基本行政运行经费预算1461.48万元,占全部总预算的17.92%,较上年增加,原因为人员增加;专项业务工作经费预算6694.66万元,占总预算的82.08%。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为14.44万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年持平;公务用车维护费支出14.44万元,较上年度预算略有增加,主要原因是安排的专项工作用车较多;公务接待费0万元,较上年度预算持平,本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

(二)政府财政国有资产占用情况

截止2024年底,实际共有固定资产价值218.44万元:其中:公务用车13.70万元,业务用房194.74万元,家具10.10。

(三)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”

的原则,2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从

项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资

金。

2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和

服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门项目支出绩效目标表(2025年度)

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