关于阿木乡人民政府2019年部门预算编制的说明

发布时间:2019-01-23
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  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  职能参照政府批准的三定方案。

  1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡镇人民代表大会的决议;

  2.对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

  3.编制和执行乡镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;

  4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作;

  5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;

  6.指导、支持和帮助村民委员会工作;

  7.法律规定赋予烦人其它职责。

  (二)2019年重点工作任务

  2019年工作的总体要求是:提前谋划,提前动员,以社会稳定局面为前提,以项目建设为抓手,重点抓好社会稳定、基础设施建设、群众增收等重点工作。

  1.对照标准,切实推进阿木乡基层党建示范创建工作,完成各项工作任务;

  2.毫不动摇地把维护社会安定稳定摆在全局工作的突出位置,进一步夯实综治基层基础,着力排查化解人民内部矛盾,不断完善群防群治工作体系,强化安全生产和食品安全责任,及时消除安全隐患;

  3.加大对重点建设项目管理、督促施工单位严格按照建设项目施工规范要求和建设程序实施好重点项目,成立项目管理领导小组、每个项目派遣专职管理人员进行现场监督管理;

  4.按照目标任务,创新扶贫工作思路,加强基础设施建设、群众思想教育等工作,保障群众“住上好房子、过上好日子,有个好身子”,真正实现贫困人口“精神富足、物质富裕”。

  5.全面落实城镇居民“低保”、“医保”、“社保”,做到应保尽保,让人民群众得到实惠,低收入群体基本生活有效保障,群众幸福指数实现不断提升;

  6.集中力量开展环境卫生综合整治,建立常态化考核管理机制,力争在全县环境卫生整治工作中名列前茅。

  二、部门预算单位构成

  阿木乡人民政府下属二级预算单位0个。红原县阿木乡总编制26名,其中:行政编制:17名,事业编制:8名,行政工勤编制:1名。在职人员总数23名,其中:行政人员15名,事业人员7名,行政工勤人员1名,退休人员0人,退职人员0名,本管理辖区2个村,村书记2名,村主任2名,村会计2人,村小三职名5,村其他大三职及副主任3名。

  三、收支预算总体情况

  2019年阿木乡人民政府部门(单位)收入预算总额为543.3856万元,其中:当年财政拨款收入543.3856万元。相应安排支出预算543.3856万元,其中:一般公共服务340.0158万元,社会保障和就业83.4663万元,医疗卫生23.924万元,住房保障支出41.8675万元,城乡社区支出8.96万元,农林水支出45.152万元。

  四、支出预算安排情况

  阿木乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。 

  基本支出518.0856万元。其中人员经费支出480.1942万元,机关运行经费37.8914万元,其中:办公费8.8704万元,印刷费5万元,电费1.4万元,邮电费2.3万元,取暖费1万元,差旅费1.5万元,维修费0.5万元,会议费0.6万元,培训费1.5万元,公务接待费0.35万元,专用材料购置费1万元,工会经费3.513万元,公务用车运行维护费9.95万元,信息网络构建费0.408万元

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务340.0158万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业83.4663万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

  (三)医疗卫生23.924万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出41.8675万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)农林水支出45.152万元,用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

  (六)城乡社区支出8.96万元,主要用于阿木乡辖区内环境卫生治理经费。

  五、较上年度增减变化

  本年度预算拨款收入543.3856万元较上年度预算478.7729万元增加了13.5%,其中基本行政运行经费预算518.0856万元,占全部总预算的95.34%,较上年457.3129万元增加了13.29%,原因为工资调整,人员经费增加;专项业务工作经费预算25.3万元,占总预算的4.66%,较上年预算21.26万元增加了19%,主要原因为项目经费开支增加,增加相关支出。  

  六、“三公”经费预算

  本年度三公经费预算安排支出为10.3万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年减少;公务用车维护费支出9.95万元,较上年度预算5.62万元增加4.33万元,主要是安排的专项工作用车较多;公务接待费0.35万元,较上年度预算持平,本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。

  七、政府性基金预算收支情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算收支情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购预算情况

  2019年度安排政府采购预算0万元。

  (二)政府财政国有资产占用情况

  截止2018年底,实际共有固定资产价值147.26万元:其中:公务用车15.22万元;业务用房67.16万元,通用设备59.24万元,家具5.64万元。

  (三)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,按项目完成、项目效益、满意度进行考核。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

  3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红原县阿木乡19年预算公开表


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