关于统计局2019年部门预算编制的说明

发布时间:2019-01-17
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  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、负责组织实施上级业务主管部门及县委、县政府规定和下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

  2、在县委、县政府统一领导下,会同有关部门组织实施重大的国情国力普查;负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测;组织全县统计报表的管理工作。

  3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供全州各县基本统计资料,并进行对比、分析研究。

  4、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

  5、逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据数据库体系;组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。

  6、组织指导统计教育、统计干部培训工作,组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作;切实抓好对统计干部的教育培训工作;指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

  7、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《四川省统计管理条例》的有关规定,监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。

  8、承担国家统计局阿坝调查队交办的各项统计调查任务。

  9、加强本机关的党建、廉政建设及精神文明建设等工作。

  10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二)2019年重点工作任务

  2019年,我局将以党的十九大精神为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕县委、县政府中心工作,继续深化统计改革,服务改革发展大局,加快转型创新,为建设富强美好红原提供统计保障。

  1、继续做好全国第四次经济普查工作。

  开展法人、产业活动单位、个体户经济指标等普查数据的采集工作,对数据进行审核并上报;通过质量抽查评估数据质量,与部门进行数据共享,以公报形式发布主要成果;对普查工作进行总结,综合考评并开展表彰。

  2、抓好常规统计工作。

  (1)全面搞好上级业务主管部门布置的各项报表工作。

  严格按照统计报表制度,及时、准确、全面地完成州统计局、国家统计局阿坝调查队安排布置的各项专业报表及其他专项调查工作。

  (2)加强经济运行分析与预警。

  着力强化统计基层基础工作,及时真实掌握全县经济运行情况,做好月度、季度经济运行分析调研,搞好主要经济指标的预警工作。为全县经济持续、健康、快速发展提供优质统计服务。

  3、夯实基础,提高统计数据质量,依法依规抓统计。

  一要加强统计数据监控力度。建立健全数据质量控制制度,抓好统计数据的评估、审核和监控工作。二要加强对基层统计人员的业务培训。重点抓好乡镇、企业统计人员的培训。三要加强统计基层基础建设。着力推进乡(镇)统计能力建设,进一步探索方式,提高标准,拓展范围,巩固乡(镇)统计工作的建设成果。

  4、砥砺前行,做好精准扶贫工作。

  加强与帮扶村所在乡镇、村两委、贫困户对接,优化帮扶手段,实行一对一帮扶,确保如期完成脱贫任务及巩固提升工作。同时,继续做好绵阳市统计局对口帮扶红原县统计局对接协调工作。

  5、追求务实高效,促党风政风建设。

  进一步完善我局党建、党风廉政建设相关制度,认真贯彻落实县纪委各项文件、会议精神,使小过即问,小错即纠,经常性地开展批评与自我批评,不让“肌肤之疾”发展为“骨髓之痛”;要持续贯彻“三会一课”制度,让党的作风纪律贯穿于工作的全过程,为统计工作者树立“有为有位”主导思想奠定良好基石,为县域经济发展服好务,献好策。

  二、部门预算单位构成

  红原县统计局部门下设3个内设股室,分别为:办公室(挂统计执法局牌子)、国民经济综合股、工农业股。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:红原县统计局、红原县普查中心。

  三、收支预算总体情况

  2019年红原县统计局部门(单位)收入预算总额为243.08万元,其中:当年财政拨款收入243.08万元。相应安排支出预算243.08万元,其中:一般公共服务174.16万元,社会保障和就业36.89万元,医疗卫生11.42万元,住房保障支出20.60万元。

  四、支出预算安排情况

  红原县统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。

  基本支出217.08万元。其中人员经费支出196.52万元,机关运行经费20.55万元,其中:办公费4.51万元,差旅费2.4万元,工会经费1.63万元,公务用车运行维护费4.6万元,印刷费1.3万元,手续费0.05万元,水费0.3万元,电费0.8万元,邮电费3万元,取暖费0.6万元,维修费0.2万元,会议费0.2万元,培训费0.32万元,公务接待费0.24万元,信息网络构建0.41万元。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务174.16万元,主要用于机关及下属参公事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业36.89万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生11.42万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出20.60万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、较上年度增减变化

  本年度预算拨款收入243.08万元,上年度预算228.50万元减少了6.38%。其中基本行政运行经费预算146.54万元,占全部总预算的60.28%,较上年141.93万元,增加了3.25%,原因为人员增加,增加了基本支出;专项业务工作经费预算26万元,占总预算的10.7%,较上年预算31万元减少了16.13%,主要原因为缩减了项目经费开支,减少相关支出。

  六、“三公”经费预算

  本年度三公经费预算安排支出为4.84万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年持平;公务用车维护费支出4.6万元,与上年持平,主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”;二是将有关股室的工作有机地结合起来,减少不必要的资源浪费。 公务接待费0.24万元,与上年度预算持平,主要原因是厉行节约。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。

  七、政府性基金预算收支情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算收支情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购预算情况

  2019年度暂未安排政府采购预算。

  (二)政府财政国有资产占用情况

  截止2018年底,实际共有固定资产价值94.19万元:其中:公务用车28万元;其他固定资产61.9万元。

  (三)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

  3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

统计局预算公开表

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