按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.主要职能。
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:
(一)负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。
(二)负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版部门的工作。对县广播电视局、县文化体育局、县新闻出版工作实施方案方针政策指导,管理县记者协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(四)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展。
(六)配合县委组织部做好党员教育工作;负责编审党员教育教材;指导全县党员学习。
(七)负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。
(八)负责全县对外和港澳台的宣传工作;指导协调全县对外文化交流工作。
(九)受县委委托,会同县委组织管理县级新闻、文化、出版等部门的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对宣传文化广电系统科股室干部的任免提出意见;制定培训计划并组织对全县知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。
(十)负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;按照县委的工作部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。
(十一)根据州,县宣传报道要点,组织采写稿件,并向《阿坝日报》、《四川日报》等各级办刊推荐。
(二)2023年重点工作任务
贯穿“一条主线”:就是要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿今年宣传思想文化工作的鲜明主线,持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神,推动党的二十大精神在红原落地落实。
围绕“二件大事”:一是围绕庆祝建州70周年,高质量筹备建州70周年文艺表演节目和红原巡游方队的组建。做好县内献礼建州70周年重大活动的宣传报道和氛围营造。二是有力推进雅克音乐季系列重大文旅活动,持续推进文旅品牌宣传,加快推动文旅产业集聚发展。
抓好“六项工作”:一是抓好“理论武装”工作。全面落实理论学习中心组首要学习制度,深化拓展“联学+列席旁听”工作。持续深入开展党的二十大精神、省州全会和县委全会精神主题宣讲活动,打响“红色草原”一地一品基层理论宣讲品牌,管好用好“学习强国”平台等学习阵地,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育群众。二是抓好“新闻舆论”工作。聚焦建州70周年、生态环保、乡村振兴等重点工作,开设专题专栏专访,全方位、立体式、多角度展示红原形象、传播红原声音、表达红原观点。积极邀请中央、省、州媒体,策划开展“壮丽70年媒体看红原”“网络名人看阿坝”乡村行·看振兴”等主题采访活动,努力在更多更高平台发出“红原声音”。三是抓好“意识形态”工作。严格落实意识形态工作责任制,扎实抓好省委巡视意识形态专项检查反馈问题整改工作。持续深入开展“清朗”“净网”“剑网”等专项行动。依法管理网络空间和“两微一端”。切实做好网络、教育、涉藏等重点领域意识形态工作和知识分子团结引领服务工作。四是抓好“文明创建”工作。统筹推进第六届省级文明城市创建期终“大考”工作。有序推进第四届“敬信勤新”红原新民风先进个人评选表扬活动。深入开展“弘扬雷锋精神.争做红色传人”系列活动。创新开展“万户牧民立家规.党员干部立志向”活动。持续深化文明细胞创建,全力做好县医院创建全省文明单位、刷经寺镇三家寨村创建全国文明村的创建工作。深化拓展新时代文明实践中心(所站)建设工作。五是抓好“文化浸润”工作。加快推进日干乔红军过草地纪念牌提升项目落地,有序推进长征国家文化公园红原段红色文化旅游节点打造项目和“红军村”建设。统筹做好农村公益电影放映,补充更新农家书屋、寺庙书屋出版物。组织开展“书香红原·全民阅读”“三下乡”“我们的中国梦”等群众喜闻乐见的主题活动。六是抓好“队伍建设”工作。持续深入开展宣传系统增强“四力”教育实践工作。加强对宣传系统从业人员开展分层分类系统培训,努力造就一批功底扎实、专业技术水平高、精通业务知识、基本素质全面的干部队伍。
二、部门预算单位构成
中共红原县委宣传部下设股室2个,其他事业单位2个。分别是:红原县文学艺术界联合会、红原县互联网信息管理中心。三、收支预算总体情况
2023年中共红原县委宣传部收入预算总额为545.26万元,其中:当年财政拨款收入545.26万元。相应安排支出预算545.26万元,其中:一般公共服务425.46万元,社会保障和就业62.12万元,医疗卫生22.71万元,住房保障支出34.97万元。
四、支出预算安排情况
中共红原县委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传文化事业发展相关工作。
基本支出461.26万元。其中人员经费支出426.21万元,机关运行经费35.05万元,其中:办公费8.38万元,差旅费5.6万元,工会经费3.11万元,公务用车运行维护费11.6万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务425.46万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业62.12万元,主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
(三)医疗卫生22.71万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出34.97万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入545.26万元较上年度预算367.01万元增加了6.73%,其中基本行政运行经费预算425.46万元,占全部总预算的78.03%,较上年261.71万元增加了6.15%,原因为人员开支增加,减少基本支出;专项业务工作经费预算84万元,占总预算的15.41%,与上年持平。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为11.92万元,其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因为未安排因公出国;公车购置费0元,与上年持平;公务用车维护费支出11.6万元,较上年度预算11.6万元持平。公务接待费0.32万元,较上年度预算减少0.17万元,主要原因为严格执行“八项规定、六项禁令”,结合本年度工作需要,减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
2023年度安排政府采购预算0万元。
(二)政府财政国有资产占用情况
截止2022年底,实际共有固定资产价值111.78万元:其中:公务用车75.77万元;其他固定资产36.01万元。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入:指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出:指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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